先不看申报表,你这个先去看下你自己出财务报表是平吗,?补上借银行 贷其他应付款,后面按新出财务报表去申报就可以,
老师,今年四月份公司有笔银行回款,我写分录时只记了借方增加30000,贷方应该是其他应付款30000,我忘记写了。可我报表已经申报了,报表其实没有平衡,我不知道阴差阳错给平了。今天查出来了,这个怎么办?银行存款已经入账了,贷方没有入账,这个季度怎么补救?
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
请问老师,我有一笔利息收入做错了,但是跨年了,当时的错误分录是 借:银行存款 10 贷:财务费用--手续费 10元,但是正确的应该是 借:银行存款 10 借:财务费用--利息收入 -10,今年我怎么把这个账务调整好呢,因为我们是系统出的报表,错误分录导致这个贷方的费用带不出来,请问怎么调整,分录怎么写?
老师,请问一般纳税人月度申报。没有合同的情况下印花税是否要根据开票金额和开进来的发票金额进行申报印花税
个税app上面填了专项扣除,选择了扣缴企业,这样就可以了吗?公司的会计在申报时就自动扣除了,我本人就不需要管了吗?还有独生子女,写一个父母就可以吗?我写了2个,是不是多余了
老师,请问个人成立代理记账公司成立要什么条件
老师,请问小规模纳税人季度申报。没有合同的情况下印花税是否要根据开票金额和开进来的发票金额进行申报印花税
老师咱们学堂有没有关于开办分公司的课程
老师 这两个方案的资产变现损失抵税为什么都是用残值减0呢
个体户计提经营所得税和增值税的会计分录是怎样的?
请问老师,收到去年发票,可以用以前年度损益调整科目吗?
员工离职了 下个月还要给他报个税 那个税系统里员工状态我需要变更吗
兼职员工,每个月发工资800元是免税是吧,这是怎么说啊,老师
我七月份已经申报了,那个数据还可以修改吗?我问老师,这个季度怎么处理啊?
这个我之前问过税局说汇算清缴不错就可以,之前预缴不对可以忽略,你这个是不是只是财务报表和企业所得税有问题,增值税别的没有问题就可以,
直接补上就可以,账上是平,后面按新申报表去申报就 可以
那我怎么改呢?
借银行 贷其他应付款, 没有做补上就可以,我写分录时只记了借方增加30000,贷方应该是其他应付款30000,我忘记写了。 你之前写啥,贷方写啥,去查下,不写你咋平的?
谢谢老师
好我先回复别的学员了