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请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。

2020-12-02 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 17:17

可以的,这个是可以的,可以,申报不了你就去税局大厅去申报,

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快账用户2411 追问 2020-12-02 17:24

老师,为了避免麻烦,增值税申报表一里的无票收入填-42477.88,税额填-5522.12可以不?反正没超过之前报的无票收入不含税金额和税额。之前申报无票收入,不含税金额是43589.77,税额是6974.36

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齐红老师 解答 2020-12-02 17:29

因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69, 你不是开这么多吗,这个未开发票现在负数是填写这么多, 

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快账用户2411 追问 2020-12-02 17:32

16%税率期间我申报的无票收入是43589.77+6974.36

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快账用户2411 追问 2020-12-02 17:48

老师,为了避免麻烦,增值税申报表一里的无票收入填-42477.88,税额填-5522.12可以不?反正没超过之前报的无票收入不含税金额和税额。之前申报无票收入,不含税金额是43589.77,税额是6974.36

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齐红老师 解答 2020-12-02 17:53

需要对应冲回才可以,你这个不是后面开发票开43589.77 6974.36 ?对应冲掉,

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齐红老师 解答 2020-12-02 17:54

你不冲掉,后面税局稽查你到时候咋说?

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快账用户2411 追问 2020-12-02 17:57

对应冲的话,销项税额为负数,不得退税吗?还是作为留底税额?

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快账用户2411 追问 2020-12-02 17:58

对应冲的话无票就得申报41379.31+6620.69

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快账用户2411 追问 2020-12-02 18:03

对应冲的话无票就得申报-41379.31 6,-6620.69

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齐红老师 解答 2020-12-02 18:05

是的,作为留底税额这个,会自动生成主表留底税额这个,之前有学员反馈过

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