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老师,我是面粉厂,现在有一笔销售免税产品麸皮的业务,不知如何处理! 开发票时,是不是我收到多少钱就全部填在金额(不含税)那里? 账务上我该如何处理? 借,银行存款,1000。贷,主营业务收入1000。吗?对应的原材料是小麦,我自己开收购发票,进项税还要转出,那转出多少怎么计算呢?

老师,我是面粉厂,现在有一笔销售免税产品麸皮的业务,不知如何处理!
开发票时,是不是我收到多少钱就全部填在金额(不含税)那里?
账务上我该如何处理?
借,银行存款,1000。贷,主营业务收入1000。吗?对应的原材料是小麦,我自己开收购发票,进项税还要转出,那转出多少怎么计算呢?
2020-11-28 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-28 10:44

同学你好,发票这样填没问题。账务也可这样处理。转出的按照你当初计算抵扣的税率转出,一般是9%

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同学你好,发票这样填没问题。账务也可这样处理。转出的按照你当初计算抵扣的税率转出,一般是9%
2020-11-28
你好,6 月你需要把上月的先冲了申报。再按照内销售申报才可以
2021-07-02
上面的分录对的 你也可以销售的时候确认无票收入,开了发票红冲无票收入,然后做发票的
2019-10-11
您的会计分录大体正确,但有个小细节需调整。预估入库时,借方科目应为“在途物资”而非“预付账款暂估”。其他步骤无误,建议修改后如下: 借:在途物资 500 贷:预付账款 500 销售时: 借:银行存款 900 贷:主营业务收入 796.46 应交税费-应交增值税(销项)103.54 成本结转: 借:主营业务成本 500 贷:在途物资 500 次年汇算清缴时,若仍未收到发票,需进行相应调整。
2024-09-01
您好 请问对方给您单位开具专票还是普通发票 您单位是一般纳税人吗
2024-08-13
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