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请问简易征收的项目,对方开出一个点的普票,按照差额征收的话,附表三里面没有 1个点的选项,该如何填写差额征收的报表啊?

2020-11-25 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 14:32

这个是需要填写减免税申报表,就是税额的差额填写在减免税申报表中。正常增值税主表是按3%计算的增值税税额,减免2%的税额后,得到1%的税额,如果是需要交税就是缴纳1%的税额

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快账用户6876 追问 2020-11-25 14:37

江老师,我们是建筑行业,开出去100万含税发票3个点,收到20万一个点的普通发票,这个差额征收是用100万减去20万除以1.03乘以1.03就是我们需要缴纳的税费,那因为收到的是1个点的发票,附表三写在三个点的那里。剩余2个点是写在减免税表的哪里啊。还有是这样计算的?

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齐红老师 解答 2020-11-25 14:40

那你们是开具差额征税发票,就是首先说100万元含税,扣除成本20万元后开具发票

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快账用户6876 追问 2020-11-25 14:41

是的,等于缴纳80万含税的发票缴纳税款对吗

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快账用户6876 追问 2020-11-25 14:43

因为收到的是1个点的发票,附表三只有3个点的征收率,没有1个点的,就是想问下,这样怎么填写报表?

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齐红老师 解答 2020-11-25 14:49

就是按我说的做,就是正常在增值税主表中是按3%计算销项税额,在减免税申报表中进行填写减免税申报表,填写减免税申报表后,主表剩下的税额,就是需要补交的税款了。

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快账用户6876 追问 2020-11-25 14:51

我知道,可是我收到的发票是1个点的普票啊,也是在减免税表填写吗

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齐红老师 解答 2020-11-25 14:52

收到的普通发票,不用填写减免税申报表,因为这个是你们的成本列支金额。

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快账用户6876 追问 2020-11-25 14:53

那附表三没有税率1个点啊,我该怎么填写?只有3之类的税率

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齐红老师 解答 2020-11-25 14:55

也是按税额,反推不含税金额,只要减免2%的税额就行了。

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快账用户6876 追问 2020-11-25 14:58

心塞啊,这个收到的一个点的20万普票。不含税19.80万,这个金额填哪里

心塞啊,这个收到的一个点的20万普票。不含税19.80万,这个金额填哪里
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齐红老师 解答 2020-11-25 15:12

你们是一般纳税人还是小规模纳税人?我看你这个图是一般纳税人的图呢?

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快账用户6876 追问 2020-11-25 15:16

是一般纳税人

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:46

按3%的税率这一行填写,对于20万元,直接填写在3、4、5列

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这个是需要填写减免税申报表,就是税额的差额填写在减免税申报表中。正常增值税主表是按3%计算的增值税税额,减免2%的税额后,得到1%的税额,如果是需要交税就是缴纳1%的税额
2020-11-25
您好,能截图一下您的表格么,我们开具差额发票时直接用的含税金额11300去差额的
2024-11-15
您好,简易征收,您收到的30万普通发票不能抵扣的
2020-12-11
对的,同学,是这样的
2023-12-19
对的,是这样的 2.对,只能开普票进来,你开出去的可以开专票
2020-11-04
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