你好,对往来的情况,直接找对方财务,然后核对余额,一般是都能对上的,都不不上再来明细 内账和外账的往来正常是一样的
老师:这个社保的做账对不对?这两个是老板与他家人,个人部分如果是公司支付,怎么做账呢?还有结转本月损益要有附件吗?用什么做附件呢?新手转行 请指导一下,谢谢!!
老师你好,我们厂之前是代账会计做账的,有一家供应商有欠款5万,老板说,不欠供应商货款,现在老板叫我把这家公司平账,我看了银行对账单,金额能对起来呢,叫我用现金支付平账,请问老师附件是什么?
老师请问下我现在在一家代账公司做做账会计,对往来怎么对?拿什么单子对呢?还有它外账这种还内账对应收应付有什么区别?谢谢
老师,我是做集团账,和下面子公司有往来,我们一般都是挂其他应收款科目里,现在对账,发现有些账集团没做,子公司做了,我想问下我要怎么调账呢
老师:我们地区有政策,这个进项税退回公司的账户了,我原来挂着这个科目,现在国家退回我们对公账户,我应该这么做账,分录发我一下,谢谢
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
老师就是第一年亏损了汇算清缴申报了第二年还没申报汇算清缴那第三年可以弥补第一年亏损吗
老师第三年可以弥补第一年的亏损吗
老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上
某个体工商户(小规模纳税人)从事汽车修理服务,2023年6月取科修理服务收入额(价税合并定价)25.75万元,销售汽车零部件获得收入3580元,均开普通发票,当月购入修理用配件5000元,取补普通发票,请计算其当月应纳地值税。
老师因为我是代账公司,比如被我们代账的公司他的销售方或购买方的账单我从哪里弄呢?
你好,这个要被代账公司寄给你们的