借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数,借银行 贷应交增值税
老师,我退一件商品金额和税款已经做了红冲,现在税务局把税款退出来我已经怎么做账务处理?
老师,我退一件商品金额和税款已经做了红冲,现在税务局把税款退出来我已经怎么做账务处理?
您好老师,4月进项税额已经抵扣,5月由于客户要求退回重新开,我作废了红字信息表,但已经做进项税额转出了,去税务大厅改表,说做退回,8月已经收到税务局退款,怎么做分录
老师好,税务局还没把退税款退给我们,我们提前讲退税款给客户怎么做账,之前的借库存商品,进项税额,怎么转出到出口退税款,这个怎么做账务处理呢
我们有一票货出口国外的,现在退回来了。我账务上怎么处理呢?已经退税了
支付非全日制职工工资需要发票吗
固定资产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产贷方差形成的其他综合收益。以后期间,重分类时可以进损益吗?
工商年报的系统联络员怎么注册不了
老师我想问一下,我们是出口收入享受免抵退政策,我们没有退税,但是在纳税申报表上也没有显示免抵税额,就是申报时,是什么原因我们在纳税申报表上既显示不了退税,也显示不了免抵税额昵,谢谢老师
(1)向银行借入偿还期为4个月的借款200000元,已存入开户银行。(2)收到投资人投资的款项40000元,存入开户银行。(3)从华为工厂购入甲材料30吨,每吨1000元;购入乙材料20吨,每吨2500 元,增值税税率为13%。材料尚在运输途中,货款未付。(4)购入生产设备一台,价税合计67800元,增值税税率为13%,运杂费800元(不考虑增值税),均已用银行存款支付,设备购回即投入使用。(5)以库存现金支付甲、乙材料运杂费600元(运杂费按材料重量比例分配)。甲、乙材料均已运到并验收入库,结转其实际采购成本。(6)用银行存款支付上月应交税费1500元。
应收的商业票据,贴现未到期,已经拿到款项,这笔钱,终止确认应收账款嘛?
我这个月进项大于销项,咋做分录可以?
两个子女赡养父母,个税可以指定分摊一人填一个父母,一人扣3000吗,还是只能1500,
老师您好,收到的保险的赔款应该怎么做分录呢
修理车间机器和房顶费用计入制造费用 当期没有收入 还得转入成本吗 转入成本后 利润表制造费用还有数据怎么处理 2个问题 知道的麻烦给解答下
但是我做了一次正数的 借银行存款贷主营业务收入,应交税费 现在退了税款,怎么处理?你说的一正一负做了,我还有一个正数呀?
借银行存款贷主营业务收入,应交税费 你之前交税做借应交税费 贷银行,现在开红字做,应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数,退税款做 借银行 贷应交增值税
没有懂?一正一负了,但是还有一个正数的税费和收入不平呀?
这是二三步,第一步是第二步的正数
借银行存款贷主营业务收入,应交税费-简易计税 你之前交税做借应交税费--简易计税 贷银行,现在开红字做,应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交税费-简易计税 负数,退税款做 借银行 贷应交税费-简易计税 这个不是平吗,是全套分录我都写了
我是这样做的呀?但是为什么账上收入减少了,税费还是没有呢?
相互抵减应该是没有,你之前不是交做这个吗借银行存款贷主营业务收入,应交税费-简易计税 你之前交税做借应交税费--简易计税 贷银行, 现在开红字退税相互抵减没有了开红字做,应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交税费-简易计税 负数,退税款做 借银行 贷应交税费-简易计税 期末余额不影响
这个是贷银行,银行是不做借方 负数
我也不知道为什么,我现在总的拉下来我的收入和应交税费是对不上的。应缴税费要多
没有做这个之前对的上??
没有做最后一笔就对得上。最后退税做了就多了
实际应该是66那个税费,但是向上就是67的那个数。正好就多58764.57
你收入不是对应也冲掉吗,那收入也对应需要减掉