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您好老师,4月进项税额已经抵扣,5月由于客户要求退回重新开,我作废了红字信息表,但已经做进项税额转出了,去税务大厅改表,说做退回,8月已经收到税务局退款,怎么做分录

2023-01-15 23:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-16 00:05

同学你好 收到留抵退税 借银行存款 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出

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同学你好 收到留抵退税 借银行存款 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
2023-01-16
之前借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款做的,是这个吗?
2021-08-31
你好 你开了红字信息表 你开的信息必须要和你原来蓝字发票的信息一致的。 你转出的时候 要看你之前购进的时候借方做的是什么科目 。 对应的来做转出分录 。 借费用或者成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出 。
2020-09-24
同学你好 是什么会计准则
2023-05-08
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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