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老师好,放了一年的库存,上月刚卖掉了,在做销售收入结转成本时还是按照去年的那个成本结算吧?另进购不需要做的,因为入库的时候就做过,对吧?谢谢。

2020-11-16 06:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-16 06:52

你好。是的没错,按照去年购进的成本结转。购进不用转

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你好。是的没错,按照去年购进的成本结转。购进不用转
2020-11-16
你好这个结转成本有问题才冲掉重新结转,没有问题不需要冲掉
2021-04-15
您好,确定后期会返80,我们结转成本就结130,要不销售130,成本200,我们的毛利都是负数了,毛利率异常会有预警的 借:库存商品 120 其他应收款 80 贷:银行200
2023-12-21
你好同学,那你账上原来有库存吗你的意思是你账上原来没有库存,但是后来盘点以后发现有了,你就做到凭证上了,但是和这笔货物对应的有发票吗?跟你做入库的有发票吗?
2022-05-11
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
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