同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
我想请教下上月未收到发票,暂估入库。这个月收到发票冲红,然后再做一笔购进的发票。请问库存商品要结转成本不?本月无收入。
上个月有两个商品进项票未到,但要开销售票给客户。上个月做了暂估,而且结转了成本。这个月进项票来了,做了一笔冲销暂估。成本的分录应该怎么做?
老师好,上月购入商品款已经付清,对方没有开来发票,商品当月就销售了,没有入库,直接送到客户那里,我需要做入库吗?我进来的商品要暂估吗?没有成本票,我能结转吗?
老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
老师,8月发票多开发票12月开销项负数发票,红冲对应8月结转成本,红冲销售成本后,库存商品增加,原先这个商品就是暂估入库的,再红冲8月暂估入库的这个商品对吗?可是我红冲8月暂估入库的这个商品,库存有翻倍了,老师这种情况怎么处理?给出分录,谢谢老师!
请问老师,单位是养殖的,把养殖的鸭子拔毛后,鸭坯,发给职工做福利。本身出售是免税的。请问老师这部分送给职工的,增值税还做免税申报么?企业所得税汇算清缴要做视同销售收入的对吧?
老师,请问一下个税每个月没有计提直接支付可以吗?
老师,老师,公司让员工成立个体户开具劳务费发票,这样操作是否可以?因为员工确实干活儿了,只不过,业务实质是工资薪金变为个体户开具劳务费发票,这种操作风险多大
你好 请问实收资本缴完了以后需要做什么吗
公司帮员工承担的个人所得税怎么做
老师,应付账款的贷方表示什么
老师银行开户需要准备什么。
老师,第一题是不采用预提方式就没有应付利息科目采用预提方式就有应付利息科目吗
老师,年终本年利润在借方,那转未分配利润的分录是不是借,未分配利润,贷本年利润
假如注册资本为100万,之前有两个股东ab分别占50%的股份,应分别打入投资款50万,均已打入投资款40万,后增加了两个股东CD,约定4人均占25%的股份,那ab算是多实缴了15万,计入资本公积吗?
这个是这样做的,问的是结转成本和收入算哪个月的,应该是上个月吧,是上个月卖掉的,也来了销售发票给客户
同学您好,结转成本就是上个月正常做,这个月不用做修改。本月只是做一下上面库存的修改分录,别的不用做