没有收入,不用结转销售成本,同学
我想请教下上月未收到发票,暂估入库。这个月收到发票冲红,然后再做一笔购进的发票。请问库存商品要结转成本不?本月无收入。
请问一下,我之前几个月都是暂估商品入库(10000)个, 今个月收到发票为15000个,然后红字冲销了暂估商品入库(10000)个,再开正确的(15000)分录,最后这个结转成本该怎样做
月底走货物到库,尚未收到发票,例如不含税金额为10万,做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到,但是有确认收入和成本。结转成本凭证,借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了?还有一个就是发票未到货物已入库,本月结转了成本,月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款,此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
进项发票未到,做暂估入库 然后销售商品 做了收入,是不是也得暂估结转成本 然后次月再红冲成本,老师,具体的一整套下来是什么样的呢
上月发票未到,暂估入库,这个月红冲之后,库存商品成负数,怎么处理,直接冲回多结转的成本吗
老师,请问代理公司帮我们做账,我们要提供那些资料给对方?
老师,小企业会计准则下,有2笔政府专项扶持资金分别在21年和22年收到,当时计入的其他应付款没有转入营业外收入交税,请问可以在今年汇算清缴前转入营业外收入吗,然后更正这2个年度的汇算清缴表继续交所得税可以吗?别的季度报表需不需更正?
老师,数电供应商票要保留pdf格式和XML格式吗
建筑行业因资质不够挂靠第三方,该如何和第三方对账
你好,上个月少计提工资了,工资也按实际应发的发了,会计分录应该怎么做呢?
公司购进货物,本来公司销售这个货物,如果员工内购我们就按成体价加运费给员工,进项税可以抵扣吗
老师请问下财务负责人需要不需要对其他部门日常发生的小额费用进行一一审核之后在进行出纳付款?还是定期看会计汇总账进行分析反查?
商业租赁企业,与商户签订合同需要交印花税吗?提前撤场支付违约金交印花税吗?
老师下午好!电商公司法人也是销售人员,请问这法人的工资,社保,公积金是计管理费用还是销售费用?还有电商运营人员的
计提工资和发放工资怎么做分录?还有社保计提和支付怎么会计分录老师,谢谢了
那我上个月结转成本的数错了,本月可以冲掉,再做一笔正确的成本结转么?本月无收入
如果是调整可以调,同学