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老师,8月发票多开发票12月开销项负数发票,红冲对应8月结转成本,红冲销售成本后,库存商品增加,原先这个商品就是暂估入库的,再红冲8月暂估入库的这个商品对吗?可是我红冲8月暂估入库的这个商品,库存有翻倍了,老师这种情况怎么处理?给出分录,谢谢老师!

2023-01-07 04:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-07 05:14

你好,对应红冲结转的成本,暂估的入库在发票收到时已经红冲过,所以不必重复红冲。

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你好,对应红冲结转的成本,暂估的入库在发票收到时已经红冲过,所以不必重复红冲。
2023-01-07
对的,是的,结转的成本也红冲,借库存商品,借主营业务成本负数
2023-04-29
你好1;    需要的;  暂估的部分要红冲  ;按照发票做一次; 可以的  
2023-04-26
暂估和发票一样的。可以不用
2023-01-04
同学你好 同学你好 这个不能是负数
2023-05-09
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