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您好,老师,我暂估入库成品,借 库存商品 贷 应付账款—暂估,等收到发票后,做相反分录冲掉这这张凭证,再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ,那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了,下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗?

2023-07-12 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-12 18:42

你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。

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快账用户9713 追问 2023-07-12 18:45

发票和暂估不一样,红冲暂估成本的分录 是借 主营业务成本 负数 贷库存商品 负数 ?

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齐红老师 解答 2023-07-12 18:50

对的,是的,是这么做的。

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你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
您好,对的,这样的话,是发票到货后,再这样做就行对的
2024-05-25
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
你好,一般企业暂估入账的本月已经发生的成本是可以结转成本的,下月不需要冲减成本,有差额的话可以进行调整。
2022-10-20
对的,是的,需要这么做的。
2022-10-20
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