你好,1.结转收入成本都是4件 2.收入成本都是按照-6件转的
冲红发票相关分录问题:我主要是数量理不对,第一个:如果本月实际销售10件商品,冲红上月的销售发票数量是6件,那么冲收入就按票上数量6件做负数,冲成本也按照6件冲,到这里没有问题,我不懂的就是,结转成本的时候是要结转本月实际卖出的10件的成本吗? 那收入转利润的时候为什么只转4件?我想知道哪里错了。第二个问题:如果本月实际卖出4件,冲红上月10件,冲收入、冲成本都按照10件冲,那结转成本的时候要按照实际卖出的4件成本结转吗,利润转收入是按照-6件转的,这个又是哪里错了?我就是弄不懂,按照我这个步骤冲掉后,结转成本的时候这个数量到底按照哪个数来结转,收入转利润我是理解的,要实际数量减去冲红数量,成本的我就不懂了。
本月红冲了上个月的销售发票,金额不变,数量135改成138。本月做成本账的时候,商品还是按135件,入库、出库,下个月,做一笔红冲135件那张发票的销售收入的借贷,还有结转库存商品的借贷是吗?然后做正确的138件的入库和出库。138件的销售收入借贷,和库存商品结转?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
请问有一家公司没有收入,也几乎没有成本,银行账上没有进出账,没有现金交易,现在目前就是记提每个月的工资,就是法人夫妻的,但是也没有钱发,就是开个手据,收到法人的借款,来做工资,我就想问下,这个工资还有没有必要继续计提,现在也没有申报社保了,因为也没有钱交了,但是还不能注销现在。请问现在要怎么办呢
以2000元为基数,自2024年9月1日参照一年期贷款市场报价利率标准得到的利息是多少?
个体户2024年经营所得个人所得税汇算清缴需要补税1000,请问怎么做分录呢?
计提及缴纳工伤保险时, 会计分录 借:管理费用100 贷:应付职工薪酬—工伤保险100 借:应付职工薪酬—工伤保险100 贷:银行货款 现在收到退回工伤保险20,怎么做分录呢?
28期2025年4月11号晚上的课没找到直播回放,老师是不是忘记上传了
老师 我们公司有两个持股人 一个是个人 一个是公司 公司的那个在2024年4月5日把名字改了 问题一:现在我们做2024工商年报的时候用改名前的还是改名后的? 问题二:2024年3月做2023年工商年报的时候他还没改名字我用的是之前的名字现在要改回来吗?
公司缺成本费用票,老板想要找劳动派遣公司开发票,其实并不是真实业务,如果做到合同流资金流发票流三流一致,可以吗?
请教一下,应付利息,应计利息分别是在什么情况下用到的。 题目里面为什么不选应付利息,?非常感谢!
老师,你好,请问单位出纳到银行转账电费给供电局,金额转多了,但是供电局不是整笔退回,再重新转,而是退回多转的部分金额,同一个月发生的,这样请问怎样做会计分录
公司是一般纳税人 24年计提所得税,现在发现多计提,金额47.59 应该如何处理?j
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那我想问一下 这两种情况 冲成本的时候 是不是都按冲红发票上的数量冲 还有 上个月月末不是收入转利润做了 借:主营业务收入 贷:本年利润 那本月冲红 这一笔分录要不要做红字
是都按冲红发票上的数量冲 这一笔分录不用做红字