你好,涉及不合理的,两种方式,第一冲销,重新按照正确的做,第二是直接做调整分录
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
我公司之前代账公司做了2年账务 现在想自己接过来重新理 如果涉及到不合规的,怎么调账
你好,老师 我们是小规模纳税人,广告公司 我们公司没有做过严格的账务处理,目前就是请了一个代理记账公司的人帮我做账 现在,我不想请他们做了,我想自己来做,但是我没有实操过,我该怎么接受这个工作呢?
之前一直都是外账公司做账,现在拿回来了,我们用的财务软件不一样,怎么办,重新建账吗,如果重新建账是按照外账公司交接的数据算期初余额吗
我们公司外账是事务所代理了很多年,现在要拿回来自己做,如果事务所用的是金蝶用友的话,那可以直接以前年度账套去拷贝过来,然后我们自己继续做就可以。但代理记账用的是亿企软件,专门代理记账用的,我们公司自己做不可能买这种软件,至少得金蝶或者用友。那就不能拷贝过来了账套。那我应该怎么做呢?把之前五年的凭证全部自己输一遍?
老师你好,问下税务申报上的资产负债表是错误的,要是按实际的数据修改过来会有什么影响吗
老师您好,我在2024年大四已取得初会证书,并在2024年9月至今在财务公司工作,并签订劳动合同。在25年想报名中级是否可以?
我们公司有很多来票电子普票,有的开票日期距今超过三个月了,公司规定超过三个月的票不允许报销入账了!那就是说,不是所有的来票都要入账吗
老师,年终有留抵增值税需要做结转吗?如果做结转分录是这样写吗?我不理解这里的未交增值税,是留抵的负数吗?谢谢! 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
老师,小规模企业,一直没有业务,个税可以一直零申报吗,还是每个月申报100元200元呢,实际一分工资没发放
老师,公司的账套接手时候出现很多问题,正好赶上新的一年能重新另起账套,然后申报时候按新账套申报可以吗?起初余额都按零填写的可以吗?
老师,自然人股权转让,转让方的个税由受让方代扣代缴,如何操作?是要受让方到被投资单位注册地税务局亲自缴款吗?
请问老师,一般纳税人资格证明材料在哪里申请?何时申请?具体流程是怎样的?
加计扣除和加计抵减意思是一样的吗?怎么理解这两种情况
换了新电脑安装自然人电子税务局时提示自然人电子税务局安装时提示已安装,且与当前版本冲突,不能修复或安装在同一目录下怎么处理
如果只是涉及费用可以挂错了 并且涉及到银行或者现金 可以直接做重冲原费用挂新费用吗
你好,是可以的,在当期调整,摘要写清楚
我想看下系统账务调整 学堂有相关课程吗
或者我到职称考试中哪门课哪个章节可以学习
你好,学堂的都是按照准则的账务处理,没有专门的调整讲解,你可以听实操,里面会有,但是应该也不多,因为这些都是讲的规范账务处理
职称考试教材中有吗
职称教材,会计的,有一章会计差错更正会有
哦哦 谢谢
不客气,祝您生活愉快
老师 如果以前年度涉及到损益的账务错了 但金额不大 可以不用以前年度损益吗
怎么调更好
你好,如果金额不大,按照档期损益调整即可
比如漏记收入 漏结成本 直接当做当期的业务做吗
你好,是的,因为以前年度损益调整这个科目是涉及重大会计差错使用的,谨慎使用
嗯 知道了
恩恩,好的,祝你生活愉快