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老师,年终有留抵增值税需要做结转吗?如果做结转分录是这样写吗?我不理解这里的未交增值税,是留抵的负数吗?谢谢! 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

2025-02-02 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-02 18:05

转不转都可以的 是 应交税费负数余额你这个对的

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相关问题讨论
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
您好 请问您上月留抵税额13000在应交税费-应交增值税(留抵税额)13000科目核算的 对吗
2023-06-28
你上期留底税额这个结转到转出未交增值税下面吗,那这个做借销项税额 10贷进项税额,1 转出未交增值税9 ,上期留底1 那这个后面做借转出未交增值税8 贷未交增值税8
2020-10-14
你好,上面分录处理正确
2022-01-18
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