你好 不一样的话。 就去整理好数据重新建账。 但是因为外账要有连续性的 ; 你不能直接就 调整了期初。 还得去找原因哈。 别到时税务局问道你为什么期初都变了。 你啥都不知道就麻烦里
我想问一下 这个公司的账之前是财务公司做的,我这边没有电子数据,我就重新建了账,我这个期初余额都对,凭证也都对,但是这个资产负债表和以前在别的软件上的数完全不一样怎么办
之前一直都是外账公司做账,现在拿回来了,我们用的财务软件不一样,怎么办,重新建账吗,如果重新建账是按照外账公司交接的数据算期初余额吗
请问我公司19年和20年使用金蝶软件做账,21年做的手工帐,未使用金蝶软件做账,22年重新使用金蝶软件做账时要重新创建账套吗?如果不重新创建账套那我直接从2020年结账到今年3月后利润总额为什么成了负数呢?如果是负数会不会影响我2022年做账呢?还有我年底的时候是只需要结转损益然后直接结账吗?如果我重新创建账套要把之前的数据备份吗?等我重新创建账套引入备份的数据,之前的东西都还在吗?
老师,接账时代账公司用的用友财务软件,我们用的金蝶财务软件,账套拷贝过来是不是不能用,那是具体怎么接着做账,是根据代账公司的余额表做为期初数据重新建账吗?
如果我们的公司刚从外帐公司把外帐拿回来,那么在自己电脑上是不是需要重新建账套?那么,期初数据是不是六月底科目余额表的数据?
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
公司投资合伙企业基金,获得投资收益,所得税汇算清缴填在哪,还需要填居民企业间股利分红那个分表,填了又通不过
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
所以,外账公司把东西跟我交接了,我应该怎么做
你好 先 根据交接的期末数据来建账。 如果 有问题的 不一样的。 找原因在去调整你 账上数据
所以还是用他给我的最终的数据,作为我的起初数据来建账?
是的。 这样才合理。 比如 外账做的应收账款是100万。 你实际是 99万。 那么有1万差异 。 你先以100万建账。 然后刦找原因调整1万差异