您好,9月,借银行存款30000贷预收款项。借预收款项40000贷主营业务收入,应交税费应交增值税。
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师好,比如在7月份收到客户预付款10000,9月份产品完工发货,尾款30000打入银行账户,并开票 40000发票 这在9月如何写分录,
老师好,5月开的普票,后来客户要专票,现在12月份冲动本张发票,请问老师如何写分录呢?当初开发票时,写的分录是借:应收账款 12350 贷:主营业务收入 12227.72 应交税费~销项税 122.28
老师,有一种很奇怪的现象,跟客户之间的,客户跟我们拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份客户收的货,客户在8月份初进行对账,然后8月份我们开票,到了9月份客户才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
那7月份的分录是不是借银行存款 贷预收账款
您好,是的,您的理解非常正确
哈哈,谢谢老师
您好,您客气。小林非常荣幸能够给您支持