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老师好,比如在7月份收到客户预付款10000,9月份产品完工发货,尾款30000打入银行账户,并开票 40000发票 这在9月如何写分录,

2020-11-08 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-08 21:44

您好,9月,借银行存款30000贷预收款项。借预收款项40000贷主营业务收入,应交税费应交增值税。

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快账用户9170 追问 2020-11-08 21:49

那7月份的分录是不是借银行存款 贷预收账款

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齐红老师 解答 2020-11-08 22:04

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户9170 追问 2020-11-08 22:19

哈哈,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-08 23:34

您好,您客气。小林非常荣幸能够给您支持

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您好,9月,借银行存款30000贷预收款项。借预收款项40000贷主营业务收入,应交税费应交增值税。
2020-11-08
这是很正常的,这个就相当于是付款和开票可能就延后的时间,这个是正常的,你在七月份收到货的时候就正常增加你的库存商品。那么八月份你收到发票的时候,你看一下八月份的发票和你之前库存上面的金额有没有差异,没有差异,直接把发票作为附件,九月份付钱就做银行存款减少的账务处理。
2022-07-16
你好 6月正常计提房租 借:成本费用 贷:预付账款 收到发票后 把发票附在之前的凭证后面即可
2020-08-08
这个预收账款和应收账款都是挂一个吗,那这个可以对冲掉就可以
2020-12-17
发票的话,你得按照实际的货款来开,然后有个差额4万的话,嗯,你肯定是收不到这个4万块钱了,相当于你的应收账款少了,你得把这个应收账款转到营业外支出里面。
2022-02-28
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