你好,这个申报期错了需要去大厅改正过来
老师,我9月报税的时候印花税申报错所属期了,导致9-10申报的所属期都错了怎么办
老师好,请问印花税在8月申报的时候没有选择所属期导致申报的时候是9月某天的所属期,10月报9月税的时候也没有改所属期,导致9月的变成10月的,本月要报10月的时候已经显示10月已经报了,我现在需要怎么办
按次申报的印花税,所属期选错了怎么更正重新报?我选择更正但是所属期那里改不了。
老师,我刚申报了印花税,已经缴纳了,按次申报的,税款所属期我写了9月份,然后产生了10元滞纳金,那我作废申报重新申报缴纳有用吗,我想把税款所属期改10月
印花税税款所属期填了12月,导致逾期申报了,怎么写情况说明?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
已经错了2个所属期还可以改是吗
我8月没有申报到,申报到9月,9月的申报到10月
那就不改了,你下月调整过来
怎么调整
我现在要报税了,所属期只能是10月1号
我10月份已经申报了
9月所属期申报到10月,10月已经有了,还可以再申报吗
你下个月把这三个月合计数字申报
要重复申报吗
这个月就不申报对吗
可以申报,某一个月不对不要紧,全面整体数字对就可以
申报那3个月呢
这三个月总数对就可以了
8-10越3个月的印花税申报额一起加起来在11月申报对吗,
我系统上10月的所属期已经有申报数了
那扣除已经申报的申报在11月
那就是10和11月一起在12月报所属期11月的
10月的11月申报时调整的