你好 你好 这情况要去大厅申报
老师您好,请教一个问题,印花税申报所属期默认11月了,但专管员要我更正申报所属期改回201912月的,但更正申报表所属期改不了,我是要去前台更正,还是等12月份申报11月的税期更正?
按次申报的印花税,所属期选错了怎么更正重新报?我选择更正但是所属期那里改不了。
老师您好,我更正申报21年个税,是不是在个税系统的税款所属期哪里选21年要更正申报的那个月,然后点启动更正进去更正申报就可以了对吗?
税种认定里没有印花税,本季度申报印花税没有选择按次申报,选的是按期申报?已经缴款了还能更正申报吗吗
老师好,原本按季申报,误选成按次申报,过了申报所属期显示逾期申报,怎么更正
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80