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老师,我们公司9月份发生的培训费银行已经支付了,但是10月份才开来发票,那我这个月应该如何做账呢

2020-11-06 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-06 10:53

您好,支付费用的时候 借:预付账款 贷:银行存款 发票来了的时候 借:管理费用 贷:预付账款

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您好,支付费用的时候 借:预付账款 贷:银行存款 发票来了的时候 借:管理费用 贷:预付账款
2020-11-06
你好,可以在9月份暂估费用入账。
2020-10-14
同学您好,调纳税申报表,就可以了,您可在9月份补入账的
2022-11-12
您好 按照权责发生制原则,是要在8月份登记这笔费用的,做费用暂估分录,等9月份实际取得发票后,再红冲暂估分录,再根据发票金额重新编制一遍分录。
2020-09-11
同学你好 可以的,做进去就行了
2020-11-03
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职称:注册会计师,税务师

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