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老师,客人9月来消费,9月他们公账转款到我们公账,到时10月份才叫我们开发票给他们公司,第三季度税已经报了,这个账要怎么做?

2021-10-14 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 11:50

你好,9月收到账款,借:银行存款 贷:应收账款 10月开票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户2044 追问 2021-10-14 12:17

好的,但是报7_9月季度税时,9月收客人的收入已经算收入报税了。10月开发票,第四季度报税时这笔收入怎么办哦?

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齐红老师 解答 2021-10-14 12:29

上月做了未开票收入,本月开票在申报时未开票收入填写负数,并写申报说明,找专管员签字,会计处理上先用红字凭证冲出上月未开票收入,再做蓝字凭证收入

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你好,9月收到账款,借:银行存款 贷:应收账款 10月开票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2021-10-14
你好,9月份账务已经做过的不用管了,所得税是季度预缴没有关系,现在做法是在10月份调账,将退回来的钱冲费用即可
2020-11-05
您好,支付费用的时候 借:预付账款 贷:银行存款 发票来了的时候 借:管理费用 贷:预付账款
2020-11-06
同学好 已经扣款证明申报完毕了,不需要再申报了,先计提公积金借 管理费用 贷 应付职工薪酬 ,之后借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021-09-25
你好,那让他的公司出具一个委托个人付款的证明,就给公司开专用发票,可以的。
2023-12-29
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