你就根据你的每一个明细,客户直接从这个系统里面导一个对账单出来,然后把这个对账单寄给客户,让客户就是说盖章回传给你。
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师,我们公司有600多个客户,现在年底要去对账,并且让对方签字确认,公司用管家婆财贸版软件,如何能用最短的时间做出自己公司版本的对账单,谢谢!
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
今天跳槽去了一家公司,一般纳税人,看了他们的往期的账务处理让我惊讶,感觉以前自己太单纯了。 他们的账务处理方式就像代理记账公司做账方式有些类似,凭证日期全是月末最后1天,然后每笔记账凭证能塞多少分录就使劲的塞,多借多贷很频繁,一个凭证可以无数次出现同一个科目并且是核算项目相同的,只为将多笔分录放在一起并且能准确反应出他们的勾勒关系,就如银行存款付薪资,为了跟银行流水每笔金额一一对应,将每一笔都用了一次“银行存款”。
想跟老师们请教,谢谢。做的苏州步步高二期一个幕墙分包工程,累计已开具专票3100多万且对方已全部抵扣,以前开票都是纸质10万元版的且时间也非同一时间点,陆续共开具316张,现在步步高子公司合并,要求我们一笔笔红冲已开具专票,并全额重开给合并后公司。历时2-3年的工程专票红冲,税务上有没有风险?如何规避?会计分录,贷方科目可以直接用主营业务收入吗?我想当期红冲当期开具,不影响以前年度损益,会计处理是否正确,谢谢!
请问:注册资金减到0,工商局不批准,让转个体工商户,怎么办?
老师好,付对方材料款对方一直没由开票,老板让做平,这个怎么去做,做坏账可以吗,汇算要调增吗?
老师,个体户个人所得税(经营所得)计算:假设4月份成立,年收入450万元,全年应纳税所得额为450×6%(核定应税所得率)−4.5(0.5万/月,共9月)=22.5万元,2021年新政所得额可减半,应交税款为22.5/2×20%−1.05(速算扣除数)=1.2万,这样算对吗?不正确的话应该如何计算?谢谢
购货取得发票,先认证抵扣暂无法入账,怎么进行账务处理
老师好,老板去年工资一直都是5000,年底发了14万年终奖,以前个人所得税都未做汇算清缴。今年个人所得税汇算清缴还需要做吗?不需要补退货的
老师,问一下,应发工资_个税=实发工资,然后公司人数比较多,可能工资有四舍五入,导致工资总的这个公式差0.03,账上要调到哪里去
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师我们跟超市的供货商过了一边应付账款的,是为了以后好统计对吧?然后还有采购每天也在垫付货款,采购一来报销我就直接报了,但是没有过一边应付账款,采购人员需要过一遍吗
老师,这两张可以抵扣进项税吗
上年审计调整重复列支,借:替他应收款,贷:固定资产。本年审计时怎么处理?借:其他应收款,贷:非限定性净资产对吗?
自查补缴22年印花税,申报所属期怎么选择,
领导要求有本公司名称,对账期间,不付合项目栏,对方单位名称,礼貌用语,对方公司签字栏,还要对方单位盖章栏,我是刚刚接手,说原来会计就这样做的,如果我手工做,那要什么时候做好啊
首先你设定好一个模板,就说某某某客户怎么怎么就能把这个模板设定好,那么内容部分你直接从系统里面导出来,然后粘贴上去就可以了。
系统里面可不可以设置呢,老师
不可以,你只能单独设置模板,然后系统里面导出来粘贴上去。