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之前会计您7月份借方是进项税,8月份是销项税,货:待认证进项税,不是8月份搞错了,因还有留底税抵扣,系统自动生成销项-进项,怎么调账

2020-11-02 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-02 17:06

你是之前的进项税—销项税的差额转入了待认证进项税吗

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快账用户9195 追问 2020-11-02 22:05

不是,认证的

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齐红老师 解答 2020-11-03 07:57

认证的进项发票,直接计入应交税费~应交增值税~进项税啊

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相关问题讨论
你是之前的进项税—销项税的差额转入了待认证进项税吗
2020-11-02
没认证的进入待认证认证之后是计入进项,你看你是哪一种情况?
2024-03-27
您好!账务上 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 2776.6 贷:应交税金 -未交增值税 2776.6 等实际缴纳税款的时候 借:应交税金 -未交增值税 2776.6 贷:银行存款 2759.3 其他收益 173.01
2020-09-09
同学你好 是的,你可以及时勾选抵扣认证
2020-11-30
您好,按您说的您7月份的时候,就可以直接入账 进项税额科目的 您现在这样补分录也是可以的
2020-09-03
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