1.不需要交税,去申请收购发票这个开是免税的,或者是对方去税局代开免税发票,2 ,这个是按9% ,这个你取得免税发票,按这个免税发票金额*9% ,这个销项税额-免税发票金额*9% 去交增值税
我们是水产初加工公司 1.从渔民收购来的海鱼如何拿到票,需要交税吗? 2.我们销售初加工后的鱼干,开增值税票需要缴纳多少税,具体是如何计算的。 我们是一般纳税人企业,实在感谢。
老师,我想问一个问题,我单位是商贸行业,我外购商品,委托一家公司做成酒,然后我们支付对方公司加工费,1.我公司属于委托方,是否需要加工的经营范围。2,受托方要帮我们代扣代缴10%的消费税,比如说我们商品购进成本是6,加工费是4,缴纳的消费税是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,计算过程是否准确? 3,我公司收到加工完成的商品之后销售给另外一家公司的话,商品价格如果变成12,我们是否还要缴纳多的这2块的消费税? 4.如果我们就按我们的成本价10块销售给另外一家公司(丙),是否我们不需要再缴纳消费税,只需要再缴纳增值税? 5,丙公司把酒买回来之后,自己再买瓶子,瓶盖等礼盒,变成礼盒销售出去,丙公司加入买进来的成本是10.销售变成50,时候中间还需要缴纳消费税?
请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
您好老师,我是一般纳税人非加工零售业,上月税务联系说需要退留抵,5月底退到银行账户,现在申报5月份的增值税,我开具税款5万,进项2万,现在需要缴纳3万增值税,问题来了,之前因为有留抵我不需要缴纳增值税,所以附加税是0,现在我需要缴纳3万的附加税是多少?如何计算,求解谢谢老师
您好,我们公司是一般纳税人,符合小型微利企业标准。22年5月公户有收客户公户款未开具发票一直未申报纳税,对方是食品加工厂一般纳税人。我们是龙虾尾加工厂,若对方让我们22年12月底前开具发票,对方想我们开具9个点,如果一定开,我们想加税点费用的话,请问开几个点给她们合适。税如何申报,需要调整吗。感谢。
这为啥都是 200 的✖️14% 啊啊啊啊
个体户核定征收的,还用做账吗
中国银行怎么进行银企对账?
固定资产的预计弃置费用的现值,怎么做会计分录
郭老师,问一下外销中的不予免抵是什么意思?
法人失联,股东要注销公司要怎么操作
某企业近期付款购一台设备总价为100万,从第三年年末开始付款,分五年平均支付年利率为10%,测为购买该设备支付价款的现值为20(F/A .10%.5)(P/F.10%.3),某公司预存一笔资金年利率为I,从第五年开始连续十年,可在每年年初支现金100万,则预存金额100(F/A.i.10)(P/F.i.13),哦,我不理解的是,同样两道题是求递延年金现值为何公式中复利现值的年限一个是递延三年,而不是七年,另一个是13年而不是4年?
我在统计应收账款逾期,想问一下账期开始日是以开票日还是对账日
总分公司所得税合并申报,分公司亏损,总公司盈利,总分公司应该如何出呀?
只有税额和含税价怎么算出税率?
你好,谢谢您的回答! 第二点有些不明白,假设我们进鱼花了800元,初加工后卖鱼进账1000元,那么我们要交几个税呢,最终如何计算呢?谢谢!
1000/(1%2B9%)*9%-800*9%这么交销项税额,假设没有留底税额话
我们这里有些工厂说前两年可以去税务局带开收购票,说现在不行了,收购票也要交税,是不是有这回事,按道理向渔民收购鱼属于农副产品免税范畴里面的,对吗,现在政策还是如此吗? 还有一点就是如何去开这种收购票,具体操作您了解吗?
这个去申请收购发票就可以,这个收购发票这个你们这边自己开,这个开出税率是免税的,
好的,谢谢了
好的,,这个要是你说那个代开发票,那需要看税局认可是不是自产的,原则是自产代开也是免税才对,增值税
如何证明呢,比如打款需要对公打给渔民吗,他们没有对公账户怎么办
这个需要看你们那边税局,你需要问你税局那边
需要啥证明这个是不是手写证明可以,没有证明可以拍照?证明自产?