企业所得税根据你的利润 印花税109乘以万分之三。 企业所得税,你不是有普通发票,试一下收入减去成本多少,利润100万以内的税率2.5%。
老师您好,请教一下您。关于合同定价问题,我们是建筑工程有限公司,给私人别墅提供建筑工程劳务,因为签订了合同金额是655934元,未说明是含税与不含税,现在业务需要我们开票给他,愿意多给12%税点,请问我们原本开票增值税税点是9%,假设原本合同金额为不含税金额,那么加上9%税点,定价价税合计就是714968.06元。 因为上面说业主愿意给12%税点,我该怎么定价才能让我们利益最大化?
我们公司是工程总包施工方,最近给甲方开票8953100的9%工程票,因为是异地工程 需要预缴税款,增值税2%附加10%企业所得12%,是这个预缴比例吗?我们收到的进项专票税额为160274,成本票合计金额1557091,怎么计算预缴金额了?第一次接触工程会计 不太懂
请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
建筑公司,有人把项目挂靠给我公司,具体业务:开发票不含税金额请357757.37元,增值税28330.49元,附加税2977.40元,印花税100.37元,企业所得税6691.26元,我们收的管理费是13478.46元,收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元,现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元,人工97619.97元。求做账分录,在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本,应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足,我们公司只收管理费,除了管理费是我公司的,其他的都是挂靠方承担,我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费,管理费后打给挂靠方。
老师我司挂靠一家有资质的A公司做的工程。总计109 万的工程结算金额,A公司给项目部开9%的专票,让我司按不含税结算金额的94.5%给A公司开9%的成本票,并且增值税退给我司,意思就是我司得到的总价款是109÷1.09×94.5%加开票交的增值税金额!请问我司综合下来承担了多少税点
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
企业所得税肯定是负数啊 因为成本都是普票 收入小于成本啊
不可能的,你们是赔钱的吗? 你的成本待遇收入吗?
你的成本是大于收入的吗?
假设我开出去发票金额是100元 然后收到的普跑金额109 利润不是负数吗?
同学,你一点儿利润都没有,你赔钱销售的吗?如果是的话,所得税不需要缴纳。
没有 我们老板接了个工程 挂靠到一个建设单位 然后这个建设单位要给甲方开建筑劳务工程款发票 他收我们1.5%管理费 啥的 现在有个问题就是:我们提供给建设单位的全部是普票 这样算下来的话建设单位要扣除我们多少税钱
增值税9 附加税9乘以12%。 附加税109乘以万分之三, 所得税零 水利建设100乘以0.1%。
企业所得税他们扣我们1%
可以要求他们解释一下什么原因。
很容易理解啊 他们实行统算 所得税税负1%要保证,交给国家啊 这个转嫁给我们挂靠方承担啊
那你们的发票是不是可以给他少开? 如果是这种情况下的话,你可以给他少开发票。109-100*9%可以给他这开这些,剩下的发票你们自己留着,抵扣你们自己的项目。
建筑的企业所得税税负在2%左右。
建筑业增值税税负呢
你好 增值税的税负在1.5%-2%。