你好 转到营业外收入科目
#提问#老师我公司应收账款贷方有余额,时间有半年以上,怎么做账务处理呢?
#提问#老师,我公司应收账款贷方余额,客户不要了,需要怎么做账务处理呢?
老师,应付账款发票已收到,款项有二年未付,也不可能再有往来,找不客户,这个应付账款的贷方余额要怎么处理呢
老师你好,以前遗留问题,导致其他应收款贷方有余额,请问我应该怎样做账务处理,才能平了这笔账呢,这笔钱不需要退了
老师,有客户给我们公账多转账了,但是没要求开票,这个应收账款贷方余额怎么办呢
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
如果不确定客户要不要的话,怎么做账务处理呢?可以计得坏账准备科目吗?
你好 应收账款贷方余额 是其他应付的意思 不计提 坏账 不确认就挂着不用处理 不要了就转到营业外收入
那可以把应收账款贷方余额做资产减值损失吗?如果不能?为什么不能做计提坏账和资产减值损失的话
你好 您这是应付 是负债 不计提 损失 挂着不用动就可以