你好,是因为预收账款没有及时确认收入导致的吗?
#提问#老师我公司应收账款贷方有余额,时间有半年以上,怎么做账务处理呢?
#提问#老师,我公司应收账款贷方余额,客户不要了,需要怎么做账务处理呢?
请问老师,实际工作中,年未关账时,应付账款-暂估 有贷方余额怎么处理
老师,公司2020年一般户贷款,我司2021年已还完,但是贷方还是有余额,怎么做账务处理
老师,2020年我司开票给A公司,分录: 借:应收账款(A公司) 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(B公司) 导致应收账款A公司借方有余额,应收账款B公司贷方有余额,2021年度已经做了年结,请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢?(就是怎么对冲呢)
请问,老师们过年都放假?有值班老师吗?
在建工程直接转为持有待售资产了,那么产生的运费搬迁费等怎么做账
借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 这个分录整体是个啥意思?
老师,我们领导个人卡被封了,网商银行不能转账,说有几笔钱要说清来源,提供佐证,这种情况怎么办?昨天他的卡转出去18万,现在银行不让转了
弥补亏损要如何做会计分录
厂家为了在商场做促销活动先向经销商公司借了20件A货物,然后如何还货呢,通过以下方式:1.经销商公司预付货款10101元订相同A货物100件,每件101元;2.厂家发120件A货物给经销商公司入库,多20件说是返还之前借的20件;3.厂家开具发票金额10101元,数量120件,货单价下调为84.17。请问如何处理?请问1.2.3点怎么处理
老师,12月开的形式发票做了收入12月,图书出口。但是成本没有结转,因为书还没印刷出来截止昨天才从印刷厂送到港口。这都一月份了我还怎么结转成本呢。目前业务员也没把印刷合同交给财务,图书款都收完了结果成本还没有
老师,一般销售方为乙方吗?拟劳务,材料和机械合同需要拟哪些内容?
老师,收到一张纸质承兑,发现客户的财务章没盖清楚,那我要再被书出去的话,要出一份证明,那证明应该盖哪个公司的章?
用分配利润购建固定资产如何做帐
公司收客户10万货款,财务开9.5万发票,那0.5万是折扣,把折扣0.5万在账上体现 ,现在我想把账做平,这0.5万怎么处理呢?
你好,公司收客户10万货款,财务开9.5万发票,开票都比收款金额少,这样是无法体现折扣的 开票10.5万,收款10万,这样才有可能体现折扣的
客户实际给我公司打款10万元,购买我公司产品10万元,经过优惠后实际价格9.5万元,我公司给开了9.5万元发票,张面剩下了0.5万元余额,这个余额怎么做账务处理呢
你好,剩下了0.5万元余额 借:银行存款 0.5万 贷:其他应付款 0.5万
这个钱客户不要了
你好,不要了 就需要计入营业外收入核算 借:银行存款 0.5万 贷:营业外收入 0.5万
多出的0.5货款计入营业外收入前用不用缴纳增值税呀
你好,计入营业外收入是不需要缴纳增值税的
那如果几年以后客户再回来要求合作,营业外收入还能调吗?
你好,如果之前确实是营业外收入计入错误,是可以调整的
怎么调呢
你好,需要看具体是什么原因要把营业外收入调出(如果几年以后客户再回来要求合作),如果是转为预收账款,那调整分录是 借:以前年度损益调整——营业外收入 贷:预收账款