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老师,应付账款发票已收到,款项有二年未付,也不可能再有往来,找不客户,这个应付账款的贷方余额要怎么处理呢

2022-08-04 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 11:45

借应付账款贷营业外收入。

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借应付账款贷营业外收入。
2022-08-04
你好,调整往来,这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额,如果送货了,就需要做未开票收入处理交税的
2024-08-14
同学你好 直接计入营业外
2022-02-14
借应付账款贷营业外收入。
2022-08-24
那就是说付款分录就行了,借应付账款贷银行存款。 然后成本费用正常入账,没有发票的汇算清缴纳税调整就行。 以前年度成本费用就正常入账,如果没入现在补上用以前年度损益调整。
2024-02-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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