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老师,我们收到一张票,对方有问题,现在涉及到虚开,当时记账分录是借:管理费用。 贷其他应付款。是今年的费用,现在税务局让我们调账补缴企业所得税,把凭证给他们看,因为现在小型微利企业不是可以年底一起缴纳,我现在凭证该怎么做

2020-10-31 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-31 15:55

你好, 借以前年度损益调整(或直接记入:利润分配…未分配利润) 贷应交税费…应交企业所得税

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快账用户1882 追问 2020-10-31 15:56

老师,我说明了是今年的费用啊

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齐红老师 解答 2020-10-31 16:14

借本年利润 贷应交税费…企业所得税

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快账用户1882 追问 2020-10-31 16:15

那我以前的分录呢,红冲吗

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齐红老师 解答 2020-10-31 16:22

是的,需要反方向冲减的

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你好, 借以前年度损益调整(或直接记入:利润分配…未分配利润) 贷应交税费…应交企业所得税
2020-10-31
您好,补缴企业所得税,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税,借:未分配利润,贷:以前年度损益调整
2020-10-31
借其他应付款借管理费用负数。
2020-10-31
不需要账务处理,直接按无票的费用调增应纳税的得额15万元,按15万元的利润,补交企业所得税,属于调申报表,不调账务处理的事项。在A105000表里面的27行“其他”填写调增金额
2021-09-08
你好没有看到图片的
2020-09-04
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