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红冲的销项专票,分录怎么做,增值税会有什么变化吗、

2020-10-31 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-31 11:09

你好,红冲的销项专票,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 会导致增值税销项税额减少,增值税应纳税额减少

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快账用户3828 追问 2020-10-31 11:13

我可以做和销售收入相同的分录,然后都用红色数字表示吗,那销项税额会是负数吗

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齐红老师 解答 2020-10-31 11:16

你好,可以和销售收入相同的分录金额负数。 这样销项税额是负数的 

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你好,红冲的销项专票,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 会导致增值税销项税额减少,增值税应纳税额减少
2020-10-31
你好,增值税专用发票冲红,销售方的账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
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