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有一张专票冲红了,这个月怎么做分录,我们的增值税抵扣了的,怎么做回来

2020-09-14 19:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 19:52

借应付帐款 贷库存商品 进项转出

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快账用户8210 追问 2020-09-14 20:39

老师我们是工程劳务专票,上个月的开给对方,现在退回错误冲红,他们公司是抵扣了的,我们公司也把销项增值税抵扣了。怎么把我们抵扣了的进项增值税冲回来了啊?分录怎么做?增值税报表怎么填?

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齐红老师 解答 2020-09-14 20:48

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 在销售额一栏填写负数,就可以和你的正数收入想加合计申报

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快账用户8210 追问 2020-09-14 20:59

应交税费—应交税费用哪个第三科目

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快账用户8210 追问 2020-09-14 21:00

应交税费—应交增值税—销项税费转出吗?

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齐红老师 解答 2020-09-14 21:02

应交税费应交增值税销项三级科目。

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你好,如果是开具红字发票了,是冲减开具红字发票当期的收入额和销项税额; 借,应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增销项,负数;
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