私下还钱的银行回单有吗
公司有很多私下走的账,但在公账上有收入,导致有挂应付供应商的往来。还有些应收供应商的往来。都是今年发生的,金额还挺大的。不敢整坏账准备的,除此之外还有什么合理的处理方式?如果这些烂账不处理的话会有什么后果
老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
老师,我要注销一个公司,应收有15万,应付有30万,实际上都不是真实的,那么现在要注销往来得处理,我可以用现金科目收款,然后再付款吗?不走银行存款只用现金走账,然后最后剩下的应付款从银行打款取现金还可以吗?如果这样处理的话每天或每月走多少现金为好?还有应交税费是负数不用管就行吧?
公司外账上有一笔大额应付,但是实际上对方公司没有这笔应收,目前也查不到这笔应付怎么来的,现在想处理掉应付,如果不进营业外收入的话,还有其他办法吗
上月出口了一批货,为退税收入,供应商多开发票52万,我司按金额多付供应商,多开开票金额的税金需支付供应商,扣除税金42万后,供应商退回多开票金额,请问会计分录处理?另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款,供应商C再付下游供应商D货款,而供应商D往来款的对账单,挂账了B公司,当C收到A公司货款,C再转D,D再冲减B的货款,请问
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
有些有,有些没得
有的 你借应付帐款贷其他应付款 或者借其他应收款贷应收账款 没有的让对方给你开个收据 和上面一样的分录
就是私户付出的也可以这么走吗?还有就是原账上挂的是借其他应收款的(实际上是已经支付了,不能能收回的中间款)
对方转给你个人借其他应收款个人贷应收账款公司 需要个人还钱给你
私户走出的呢,直接借其他应付款个人,贷现金或者银行?收到跟支付需要什么附件不的,除开银行回单外
私户支付借方不应该是应付帐款的吗
是有一个类似于淘宝的其他货币账户,原账务是直接将收入做收入,支出做的其他应收_供应商款(但实际上是支付淘宝上的费用)
之前分录是怎么做的
借:其他货币资金, 贷主营业务收入,应交税费;借:主营业务成本,贷应付账款_供应商;借其他应收款_供应商,贷,其他货币资金-供应商
人家给你钱了个人收下了借其他应收款个人贷其他应收款供货商
嗯,这边出纳只接受老板的卡打过来的私款,个人的话只能存现,但金额较大没人愿意去处理的。老师如之前的烂账如这应付跟其他应收账款不处理的话,有没有什么影响的?
让个人还钱,回来给你们。
你说的是让个人换成现金给我们?
不管你们还现金还是银行存款,就得还钱。