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老师税务稽查去年的发票要进项转出成本调增,报表怎么修改和账务分录怎么写

2020-10-24 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-24 14:48

您好。 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:利润分配-年初未分配利润 贷:以前棉服损益调整 报表需要修改年初数, 涉及的增值税是这月申报缴纳。

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您好。 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:利润分配-年初未分配利润 贷:以前棉服损益调整 报表需要修改年初数, 涉及的增值税是这月申报缴纳。
2020-10-24
借以前年度损益调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出14529.91 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款14529.91 如果有实际业务的。
2024-01-11
借费用回成本 贷进项税额转出 同时填写附表二进项税额转出部分
2021-12-21
您好,不用去税务局,把分录做在24年账里,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报20和22年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
2024-06-21
你好 借主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税
2022-10-09
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