实际是虚开的吗?如果实际的话需要修改。在今年,红冲用以前年度损益调整来做。
老师,我们公司接到税务局电话说18年收到的俩张发票是虚开,要调出来,补缴税额。请问怎么调账务处理,和改报表?
老师,我们被查到虚开发票,税务局要求调成本,修改报表和申报表,我是不是要把之前根据发票做账的分录删掉,发票抽出来。
老师,关于电子税务局抵扣发票有几个问题1.是不是上月认证的发票,这个月申报之后才算真的认证,这个月申报以后发票不能再抽出,能不能抽出节点在是否申报还是是否跨月 2,我认证了,我开红字信息表,对方根据信息表开发票,不是可以红冲吗 3,我认证了,对方红冲后,我在电子税务局不用操作了,等于自动把之前认证的发票转出了
老师,请问我们公司收到酒店的一份餐费发票,被税局查到了那份发票是酒店属于虚开的,在2023年入账了,请问1、账务上我要做调整吗,如何调整;2、需要去更改2023年的企业所得税报表吗?(还没开始做年报)
就是之前我们收到一张发票,现在被税务局查出对方是虚开,然后要我调整我的报表,我们买的是消毒柜然后之前会计入的固定资产。调增完报表后,我会计账上要怎么体现啊
麻烦宋生老师回答一下,谢谢了。麻烦宋生老师回答一下,谢谢了。合伙企业2022年成立。有两个合伙人,一个是公司,一个是自然人。2024年10月底做了股权转让。那个自然人转成了公司。2025年1月份合伙企业分红(分给了两个公司)。假设这两个合伙人分别为A企业和B企业。第一个问题是这个A企业做2024年汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里有一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额,这一行是不是需要调增合伙企业从成立以来这三年需要调整的项目(按照出资比例)?第二个问题是变更后的B企业做所得税汇算清缴的时候这一行需要填写吗?
食堂发生一笔消防整改费用怎么做分录
全屋定制行业,购的材料直接去客户家里安装了,会计分录
工资表怎么转换成工资条
老师,异地预缴税款交多了退税说明怎么写?(较多的原因是按照理论结算吨位开的发票,结果实际没干那么多)
您好,麻烦问一下购买的养生壶开的!13%的专票可以抵扣吗?
老师您好,我公司因员工个人原因需要把去年2024的3个月的工资要退回公司,10月-12月,我在这个月这怎么做分录,我还没有做汇算清缴
母公司100%控股子公司。现在母公司的个人股东通过个人账户直接向子公司投的投资款算是实收资本吗
哪位老师有养殖业成本分摊表?
老师说一下计算过程?不会算
是实际虚开,申报表已经重新改了,账上怎么改啊。红冲以前年度损益是借:主营业务成本 ,贷:以前年度损益调整
借贷分录怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
当时做的制造费用,我们没有设置管理费用,只有制造费用,维修费那部分的费用就是虚开发票的费用
制造费用结转的主营业务成本了吗?
结转了。但是没有结转成库存商品。
借应付账款贷制造费用, 借制造费用贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
虚开的把这个钱收回来。