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老师 我们8月份卖固定资产(折旧还没提完),对方也把钱打给我们了,但是我们还没开票,等到10月份再开票 那9月份做账的一整套分录要怎么做呢

2020-10-22 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-22 09:53

你好  没有开票的话  9月还是要做 :借固定资产清理 累计折旧贷固定资产  变卖:借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税   结转固定资产清理余额到资产处置损益   

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快账用户8092 追问 2020-10-22 09:57

做未开票收入吗?但是我们9月份的增值税已经报完了,没报这笔未开票收入 打进来的钱能不能先做预收费用呢

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齐红老师 解答 2020-10-22 10:03

你好 是的。 先按实际做 。到时你开票后在红字分录冲掉。在按发票来做账一遍 。    这个你们是月报的话就不能这样来做。 会延迟报税的   

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你好  没有开票的话  9月还是要做 :借固定资产清理 累计折旧贷固定资产  变卖:借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税   结转固定资产清理余额到资产处置损益   
2020-10-22
你好 ;   是的。 先补折旧分录。在做固定资产清理分录   
2021-11-02
借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款。
2022-09-14
你这里合同签订就计入固定资产,然后次月开始折旧,就是分期付款购买设备的处理。
2020-11-07
您好,可以调整6月报表。
2020-08-27
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