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2019年有一笔进项税,认证了,但会计没有进行抵扣,今年税务通知可以抵扣了,应该如何做分录?

2020-10-21 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 22:44

同学你好 当时会计计入了什么科目

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快账用户8417 追问 2020-10-21 22:53

当时会计只把材料入账,没有管进项税,报表都是硬改的

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快账用户8417 追问 2020-10-21 22:55

这个事情是这样的,去年8月认证了了6万,由于会计操作失误,只抵扣了4万,有两万他想次月抵扣,就没有入账,结果不符合税务规定,不让抵扣进项税了,他就当时硬改的表,补的税,今年税务通知那笔2万的税可以抵扣了,可是我就不知道该怎么做分录了

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齐红老师 解答 2020-10-21 23:03

借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:看他当时冲什么科目了

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快账用户8417 追问 2020-10-21 23:04

要是没冲呢

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齐红老师 解答 2020-10-21 23:06

没冲的话,计入应付账款

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快账用户8417 追问 2020-10-21 23:07

感觉有点奇怪

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齐红老师 解答 2020-10-22 08:33

正常你确认进项税不也是确认应付账款吗 有啥奇怪的

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同学你好 当时会计计入了什么科目
2020-10-21
你好 借 成本费用 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额
2021-11-28
您好,这2个科目又不影响利润表的,现在结转一下也可以的
2023-10-21
你好不合理的,你需要把你的进项转到待认证里面。
2021-12-09
你好,你这个要做的话有点麻烦,借,应交税费,应交增值税进项税额。贷,以前年度损益调整要去跟进以前年度的汇算清缴申请退税。
2025-03-11
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