同学你好 可以分摊到其他设备的价格里边 这属于主要销售货物,辅助提供服务的混合销售行为
你好,老师,下图这样签订购销合同,后期开票怎么开合适呢?中间有个现场服务2000元!这个2000是均摊到设备件里边合适呢?还是单独列示合适呢?我们是购买方!
老师,你好,我们公司承包了一个龙湾公园的项目,金额141万,开的是设备和劳务的票,同时有一个公司给我们开专票,我们付人家钱94万,如果都开专票,必须是公户付款,那这样算下来是不是我们公司的税钱能抵掉些,是不是开票时间和合同上规定第一笔钱收完了,再开票合适,现在老板非的说给人家开6%个点的,这个过程我怎么说明白呢,和对方会计沟通怎么说合适
老师您好,我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司,老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担, 但是由于水井是基础建设里面的费用,物业公司承担的话从税务角度来说不合理, 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同(合同金额6.4万元)。 开票内容是:建筑服务*施工费 6.4万元,开票备注栏是 消防系统维护费, 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了,(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢?会计分录怎么写?
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
16:30T<问答详情国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?娜娜呢52023-06-1316:01发布23次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学您好,商务服务*会务服务2023-06-1316:03我们的经营范围是可以这样开的是不?娜娜呢52023-06-1316:16发布43次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,你没有会议费的经营范围,你问你税务局允许你们自己开吧,只要那边允许开就可以。2023-06-1316:20你好,那除了开会议费,按照我们的经营范围还能开什么大类发票?娜娜呢52023-06-1316:24发布66次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师您好,按照现代服务就行了这个2023-06-1316:24发票项目是什么呢?是否符合我们的经营范围呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
如果这样签合同,下边那个2000元,需要怎么开具发票呢,除了2000,其他走成销售;如果把2000元均摊到设备部件里边,就可以直接都走成销售了!
把2000元均摊到设备部件 开具设备的销售发票
可以在备注栏备注:含现场服务2天吧!
可以备注 但是你备注这样不清楚 不如修改合同条款 写明服务就是为了设备达到使用状态的安装和培训什么的
好的,谢谢
不客气 祝您工作顺利 事事顺心