你好!因为房屋不是你们的一般是计入长期待摊费用的,不计入固定资产
长期股权投资成本法下,相关税费为什么有些计入成本,有些计入管理费用
企业合并成本法下,为什么相关税费有的计入成本,有的计入管理费用
老师您好,本月开具蓝字发票30万,红字发票10万,那么增值税是按照20万/1.06*0.06缴纳,同样本月的主营业务收入增加20万/1.06对吗?税率是6
缴纳上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元城市维护建设税340.57元教育费附加145.96元
公司转给卖方个人?需要代扣个税吗?然后个人怎么给公司开票呢
请问公司本月新增的员工,可以本月只交养老保险,下个月才开始交医疗保险吗?双方同意的情况下
公司与个人交易公司买方个人卖方是公对私转还是私对私转
就是把这个出口退税的进项用于进项抵扣了,不撤回来没法退税了
老师,怎么撤销回来?
2020年6月5日,某建建筑公司在某县建设银行营业部展开开立基本存款账户,同时交现金1万元入账。需要提交哪些相关材料?
是不能计入固定资产,但感觉计入长期待摊费用也不合适,因为要在一年内摊销完、不计入以后年度,那还能计入什么科目合适呢?(主营业务成本?还是管理费用?)
你好!不跨年可以计入管理费用,金额大吗?
大呢,6.4万元
你好!做预付账款按月摊销,因为原来的待摊费用科目取消了,用预付账款代替了
发票金额是6.4万元2023年1月份开的,2023年1月实付3.4万元,剩3万元付, 请问摊销的会计分录怎么写? 1月份的会计分录怎么写?
剩3万元未付
你好,借管理费用贷预付账款就可以
那意思是就不摊销了,直接计入管理费用? 借:管理费用6.4万元 贷:银行存款3.4万元,(已付) 贷:应付账款3万元(未付) 是这样么?
你好,先通过预付账款核算,预付账款摊销的时候是按月摊销的,这里的预付账款是代替了原来的待摊费用