你好,对方开的专票是的,可以 折旧的,分录不对,借管理费用贷累计折旧。
2019年6月1日,甲企业购进一台设备并交付生产部门使用,取得的增值税专用发票上注明的价格为95万元,增值税税额为12.35万元,发票已通过税务机关认证,全部款项已通过银行存款支付。该设备预计使用年限为10年,预计净残值为5万元,采用直线法计提折旧。2020年1月至6月,企业将该设备出租,每月取得不含税租金收入0.5万元,增值税税额为0.065万元,款项以银行存款收讫。下列各项中,关于该设备出租的相关会计处理正确的是()。A.设备按月计提折旧时:借:管理费用0.75贷:累计折旧0.75B.设备按月计提折旧时:借:累计折旧0.75贷:管理费用0.75C.设备按月计提折旧时:借:累计折旧0.75贷:其他业务成本0.75D.设备按月计提折旧时:借:其他业务成本0.75贷:累计折旧0.75老师,麻烦给我一下计算的过程。
购买小骄车不含税32万,税率13%,税额4.16万,一般纳税人,现在500万以下,全部一次计入成本费用,做外账1.借:固定资产32,应交税进项税4.16贷:银行存款36.16;2、计入成本费应该怎么做。 做内账1、借:固定资产 32 应交税进项税4.16,贷:银行存款36.16; 汽车最短折旧4年,做内账可不可不提折旧,一次计入管理费用,如计提折旧每月=32÷4年÷12个月=0.67万,借:管理费用_折旧费0.67 贷:累计折旧0.67,老师这样对吗?如计入成本费用该怎么做。
老师您好,我们是一般纳税人购买了锅炉。单价为5万元,不含税为44,247.79元。如果按5%计提产值。我们如果是每月计提折旧,是用不含税收入做计提吗?具体计提的数额怎么算法不会了分录:借管理费用~折旧费,贷固定资产~折旧费对吗?
老师你好,您帮我计算一下。如果购入固定资产锅炉5万。按直线折旧法。这个残值是按5%计提吗,你能帮我算一下具体的折旧额及分录吗?购入:借固定资产5万贷银行存款5万(含税)。 借管理费用贷累计折旧。
我们出售了一台车,固定资产原值122859.96元,扣除了残值,残值按5%计算,为6142.998元,用的年限平均法月折旧额,每月折旧2431.6元,现折旧22个月,累计计提折旧53495.2元,卖出的价格是不含税90000元,增值税另缴纳了11700元,请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账,带着残值我不知道该怎么做,麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理
老师,小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录
销售产品100000元(不含税),规定的现金折扣条件为2/10,30/n。十天内付款的可能性为90%。产品交付并办妥托收手续可确认收入。编制LK公司赊销发生现金折扣及收到货款的会计分录
公户进款124886元,但最终金额12400元,可以直接私户退886元吗?
酒店系统录入房费按照实际美团结算金额吗
老师,公司名义炒股,企业所得税是不是也可以享受免征?
请问一下,一家租户上月交押金1万,突然要退租,用押金抵扣物业费和水电费和本租金6000元,剩余4000元转回公司收入,求指教怎么写分录,谢谢
老师,如果公司整个月都没发生业务,在财务软件上要怎么操作
老师,公司名义炒股季度赚50000,小规模公司,会计分录→借:银行存款50000贷:投资收益49504.95(按1%计算不含税金额)应交税费-应交增值税495.05。季度不超30万,增值税免征转出→借:应交税费-应交增值税495.050贷:营业外收入-减免税款。请问一下这两个会计分录这样对吗?
老师,雇佣个体户给我单位开劳务费发票行不行?
老师 机器配套进来,但分开售卖,请问成本如何分
老师,我们这个折旧额应该怎么算,罐其中是税率是3%的,我们原价为含税18,000,常压供热锅炉原价含税5万。
我们具体折旧的时间应该是多少?每个月应该具体多少钱?
没看懂这个什么意思,你最后完工之后,他选所需要的配件加上主体一共多少钱?
现在完工的附件产品发票都没有,只能先做折旧罐和锅炉,附属材料现在做不进去。
那没有完工,你也不能做固定资产,你应该都做到在建工程里面。
你现在它的价值你都不知道,没法折旧。
那我原来做在固定资产里面,那怎么办呢,而且我在报表上也上报
红冲 然后你的折旧也红冲。
老师你好,如果我这个固定资产不冲回来,附属的材料不入进来直接按原账务处理,可不可以?如果固定资产就是这一些,也依旧计提。可以
你好,可以的。 不正规的可以这么做
老师附属的这些材料没有发票,只能进不来了,固定资产就在写,就这两项一个罐和锅炉。那我的残值折旧是不是可以依照正常的做呀?具体数据不会计算每月多
你好是的,可以啊,可以的。
这个罐和锅炉计提残值都是按5%计提吗?然后算折旧额按不含税收入除以年限的,多少年
你好 是的 最低十年的
老师那是按不含税计提10年吗?减掉残值。还是含税计。
你好不含税的需要减去残值的。
最开始计提的时候减残值又含税还是不含税,就举例假如罐5万残值为2500。我应该怎么算,老师帮我写
(5万-2500)/12/10 每个月的折旧额就是这些。
那这不是按含税计算的吗。也不 是不含计算的呀。(原值5万)
原值是5万,他不就是不含税的吗?进项的话他能做到固定资产里面吗?