你好 这个是什么业务的
老师您好请问我本月有一张增值税专用发票运输发票一次性预付开发票10万元,但本月运输费只用了1万元,这样我怎样处理?
宏华公司为增值税一般纳税人,现购入A材500KG,8月10日收到增值稅专用发票两张,一为采购发票,注明价款为50万元,增值税额6.5万元;另一为运输发票,注明运输费1万元,增值税0.09万元。8月20日,该材料验收入库,货款尚末支付。请做出相应的账务处理。
甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年4月应缴未缴增值税10万元。甲公司本年5月发生以下业务:(1)10日.上缴上月应缴未缴的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,本月通过认证。增值税专用发票上注明金额20万元、增值税税额2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物--批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明金额共计10万元、增值税税额共计1.3万元。(4)15日,销售货物-批,开具增值税专用发票1张,发票注明金额130万元、增值税税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利,该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税税额9万元。同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。
3.甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年6月应交未交增值税10万元。本年7月发生业务如下:(1)10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为10万元、增值税为1.3万元。(4)15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利。该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税9万元,同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。(7)24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开
3.甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务。本年6月应交未交增值税10万元。本年7月发生业务如下:(1)10日,上缴上月应交未交的增值税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明的价款为20万元、增值税为2.6万元,通过银行支付了上述款项。(3)13日,进口货物1批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书”3张,注明的价款为10万元、增值税为1.3万元。(4)15日,销售货物一批,已开具增值税专用发票1张,销售额130万元、销项税额16.9万元,款项已经收妥(假设不考虑成本结转)。(5)20日,购进货物改变用途,将货物30万元(购买价)用于发放职工福利。该批货物进项税额为3.9万元,已于上月抵扣。(6)21日,提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税9万元,同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。(7)24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开
老师问下,购入了5万的雪糕销售,然后前期确认收入了,钱也到账户了,有零售有别人帮忙代销的,一共收了23000多,当时购入时分录是借:应付账款,贷:银行存款了,当时也没有入库,现在账上挂着这5万应付款,我现在怎么办?
中大公司拟购买另一家公司发行的公司债券,该债券面值为200元,期限5年,票面利率为10%,按年计息,当前市场利率为8%。(P/A,8%,5)=3.993,(P/F,8%,5)=0.681,(P/A,4%,10)=8.111,(P/F,4%,10)=0.676(保留两位小数),则:(1)如果过该债券每年年末计息,求该债券市场价格为多少时,中大公司才能购买?(2)如果该债券半年计息一次,该债券市场价格为多少时,中大公司才能购买?(10分)
老师您好,我们跟旅行社有一笔业务,针对旅行社费用的部分,12月份我们先给旅行社用银行打款25000元,计借:应付账款-旅行社25000,贷:银行存款25000.后来一共费用是75000元,1月份旅行社给我们开了75000元发票,剩余的5万元我们是以取现的形式先从银行取出来钱,然后再打给员工,让员工打给旅行社的。分录记借:管理费用-考察费75000,贷;应付账款25000,库存现金50000,这样记分录对吗
一般纳税人加工,需要来几个点税率?
老师,手动叉车1000多,分类应该分为低值易耗品还是什么呀,还有电子秤,应该怎么归类呢
老师,这个表怎么填,个体户在别的公司还有工资。
通过第三方开了美元账户,出口有收汇,没有申报未开票收入,收汇转入公司对公户好,还是不转入对公户,转入其他账户,哪个更好?因为没有成本票,没申报收入,如果只收汇,会有什么风险?
老师,我想问下,应交税费,负数,是存在未抵扣进项,可以计入其他流动资产,那应收账款负数,填报表可以填在预收账款上吗?应付账款负数,可以填在预付账款上吗?这样数据是正数。
汽车购入公司折旧折几年?
小企业会计准则,小企业会计准则,2024年发现2022年一笔给供应商应付的款没记,2024年调整分录怎么做?如果是发现发票没做账,分录又该怎么做
我们公司是做水泥管的
你好 运输费是什么业务的
就是公司运输材料进场、水泥管运输给其他工地
借预付账 进项 贷银行 借库存商品贷预付账款
借:库存商品-运输费,贷:预付账款对?
你好 对 金额是一万,
好的,谢谢老师
不用客气的 工作愉快