你好,劳务报酬一般计入管理费用-劳务费
劳务报酬计提怎么写分录啊,我是和工资表做在一起的,做在9月,发放在10月的
请问老师, 非盈利学校 外聘老师上课,发劳务报酬 A老师在2020年11月上课应付报酬400元, 在12月10日已发放400元。 在个税系统申报劳务报酬, 是以发放日来确认申报, 也就是2021年1月申报12月发放的400元。 请问,在做账上这笔400我是要在11月计提12月发放吗? 会计分录怎么写?
老师,我们公司10月21日做的税务登记,10份才建账,但是9月有工资发放,9月的可以和10月的累计在一起申报个税吗?
9月发放工资写成了计提工资分录,我可以在10月把这笔冲销,在做一笔正确的分录吗?
劳务报酬每月都按时发放,分录怎么写,可以一并计提在管理费用-工资里吗?
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
就是。借管理费用,贷应付职工薪酬—劳务费吗?完整计提分录怎样写
借管理费用-劳务费 贷银行存款
9月不用计提吗?实际是发生在9月啊。我10才发放
劳务报酬一般计入管理费用-劳务费,不计提