你好,劳务报酬的和工资不一样,申报个税的方式不一样的,借管理费用,劳务费,贷银行存款,应交税费,个税。
劳务报酬计提怎么写分录啊,我是和工资表做在一起的,做在9月,发放在10月的
之前做工资的时候把劳务报酬和工资写一起了,计提工资写的借管理费用工资贷应付职工薪酬,现在单位让劳务单独写到成本里面的工资劳务报酬中,请问这个凭证要怎么改?
劳务报酬每月都按时发放,分录怎么写,可以一并计提在管理费用-工资里吗?
门卫每月的劳务报酬,需要计提吗?分录还是计提,借:管理费用贷:应付职工薪酬—工资,发放,借:应付职工薪酬—工资贷:库存现金或者银行存款
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
就是计提工资时,不包含劳务费金额,次月发放时直接记账 借管理费用-劳务费,贷银行存款等?
你好,你是次月支付的话,借管理费用, 贷其他应付款, 次月借其他应付款,贷银行放款。
我们是用工单位直接发放劳务费,按34号公告,是怎么做账
有所规定
你好,劳务报酬签订的是劳务合同,你们和职工签订的是什么的?
劳务报酬
好,那就得按照劳务报酬来。
这个不是劳务派遣用工,你看到了吗?你这个不是派遣公司的。