同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借应付工资 贷其他应付款 借其他应付款 贷其他应收款 只能这样做
计提工资时做了借工程施工,贷应付工资,现在法人代领工资5万,我该怎么做分录,就是怎么做一笔详细的其他应付款,把每笔工资计入个人
我公司计提9月工资是:借:管理费用 -工资,贷应付职工薪酬 计提个人:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 付工资时:借应付职工工资 贷银行存款,现在我们要把这个费用归集到研发项目里,分录怎么做?
如果农民工工资能一一对应支付的话就比较好,但是这个已经发生了,你们得要有一份声明,就是用来说明这笔农民工工资已经转给法人去支付了,然后一定要有工资表做账,那份声明是放在工资表后面的。分录如下: 先由法人借支: 借:其他应付款-*** 500000 贷:银行存款 500000 工资表到了的时候做一笔: 借:工程施工-人工成本 500000 贷:其他应付款 500000 这个怎么结转成本?
计提工资借工程施工,贷应付职工薪酬,支付时借应付职工薪酬工资,贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的,其他应收款也是平的,但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢,按正常补计提借工程施工,贷应付职工薪酬工资,但是这样做了。应付职工又有贷方余额了
社保,计提借::管理费用-工资 37618.80 贷:应付职工薪酬-工资37618.80 计提个人社保 借:应付职工薪酬-工资1484.84 贷:其他应付款-代扣社保1484.84 支付工资分录怎么做
公司租入宿舍给员工使用,又转租给第三方公司。我们做账是不是计提时借:租赁费贷:其他应付款支付时借:其他应付款贷:银行存款转租给第三方时,借:银行存款贷:其他业务收入应交税费——销项税额结转成本时,借:其他业务成本贷:其他应付款是这样吗?
幼儿园,办公经费包括哪些?办学其他经费包括哪些?
账面上在产品太多,但是实际没有,怎么调整
老师,酒店,公司性质,小规模,和美团合作,收美团款,需要开发票吗,税率多少
分批法,约当产量法,品种法是前期核算(制造费用)成本费用的。月末加权平均法,先进先出法,移动加权平均法,是月末核算库存商品单价的方法,我的理解对吗
老师,要在用友t+重新计价前,要把所有进出库单据都审核后才操作吗?
我想咨询一下这个扣税点是怎么算的
你好,他之前的账有数。但是账没有了。这个怎么接。
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗