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如果农民工工资能一一对应支付的话就比较好,但是这个已经发生了,你们得要有一份声明,就是用来说明这笔农民工工资已经转给法人去支付了,然后一定要有工资表做账,那份声明是放在工资表后面的。分录如下: 先由法人借支: 借:其他应付款-*** 500000 贷:银行存款 500000 工资表到了的时候做一笔: 借:工程施工-人工成本 500000 贷:其他应付款 500000 这个怎么结转成本?

2021-01-15 21:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 21:20

这个成本已经计入了“工程施工——人工成本”科目了。结转成本时,有收入时,结转对应的成本。

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快账用户2866 追问 2021-01-15 21:32

怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-01-15 21:34

一、实际工作中的会计分录是: 借:主营业务成本 贷:工程施工 二、如果是考试的会计分录,也可以告诉你。

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快账用户2866 追问 2021-01-15 21:37

实际工作中

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齐红老师 解答 2021-01-15 21:38

直接按上述的分录处理。

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快账用户2866 追问 2021-01-15 21:49

购买的材料也可以成本里吗?

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齐红老师 解答 2021-01-16 09:50

购买的材料计入原材料,领用后计入“工程施工——合同成本——直接材料”科目

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相关问题讨论
这个成本已经计入了“工程施工——人工成本”科目了。结转成本时,有收入时,结转对应的成本。
2021-01-15
你好,多的可以冲了的哦
2020-08-24
计算分摊金额 重新计算每个挂证人员挂证费每月应分摊金额(挂证费总额 ÷ 预计分摊月数)。 调整挂账 若多分摊(其他应收款贷方余额),做分录:借:劳务成本 - 工资(负数金额),贷:其他应收款(负数金额)。 若少分摊(其他应收款借方余额),做分录:借:劳务成本 - 工资(少分摊金额),贷:其他应收款(少分摊金额)。 后续管理 建备查簿记录情况,加强财务管理,注意规范用人行为。
2024-11-26
借销售费用差旅费贷,应付职工薪酬、差旅费报销。
2021-10-08
您好,对的,这样是可以做的
2023-06-04
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