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我公司计提9月工资是:借:管理费用 -工资,贷应付职工薪酬 计提个人:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 付工资时:借应付职工工资 贷银行存款,现在我们要把这个费用归集到研发项目里,分录怎么做?

2020-11-05 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 16:20

您好 借:研发支出 借方蓝字 借:管理费用 -工资 借方红字

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快账用户6822 追问 2020-11-05 16:22

蓝字是正数,红字是负数对吗?

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齐红老师 解答 2020-11-05 16:46

蓝字是正数,红字是负数 是的

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相关问题讨论
您好 借:研发支出 借方蓝字 借:管理费用 -工资 借方红字
2020-11-05
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
2020-08-10
同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
2024-04-17
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
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