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老师我想问下我们公司的社保费,只有两个人是报了个税,发了工资,交了社保的。其余的没发工资,没报个税。这种我应该怎么账务处理?另外我们7月份开了400多万的收入票,回来的成本票只有40多万,我7月没暂估。我可以现在9月来暂估吗?

2020-10-19 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 12:30

您好,1没发工资不申报个税是正确的,2可以9月暂估

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快账用户4450 追问 2020-10-19 12:31

主要是银行收到的单据是所有的人的社保费,但是其中有两个人是有工资有社保又报了个税的,这种账务怎么处理

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:37

您好,个人社保部分,按工资处理,申报个税。

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快账用户4450 追问 2020-10-19 12:39

比如我银行单子这个月所有的人的社保是1万,但是只有两个人的是500多,我这种计提管理费用社保的时候金额要不要把这个两个人的500多减出来

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:40

您好,不需要分金额,可以分部门核算。

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快账用户4450 追问 2020-10-19 13:00

那没有其他应收了?那那两个人的个人部分怎么解决呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:42

您好,因为个人社保部分公司已经承担,所以按工资申报个税。公司将应发的工资转入其他应付款~社保,即不需要发放工资。

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快账用户4450 追问 2020-10-19 18:51

那怎么写分录呢?这个太搅了

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:53

您好,借管理费用,贷应付职工薪酬~工资。借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款~个人社保。借其他应付款~个人社保,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:53

您好,以上分录金额都是个人社保。

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