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@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本

2023-09-12 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-12 12:22

你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款

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快账用户3717 追问 2023-09-12 12:22

公司比较小,这个月进项发票一张比销项金额大,抵扣的时候怎么办?流程怎么操作

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快账用户3717 追问 2023-09-12 12:22

2.开了10万多发票客户要求专票,我们没有什么支出因为平时都是支付兼职老师工资,还要交几千块钱企业所得税 没得办法补交,除非抵扣 请问怎么样才不用交的 怎么操作呀?

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:24

你好,你还有其他的发票吗?最好不要有留迪,你们当地有刘迪,你税务局那边同意吧,因为有些地方有留底,要么申请退税,要么做无效收入。

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快账用户3717 追问 2023-09-12 12:24

3.公司女职工到了退休年龄,然后停缴社保,但是职工又继续做,怎么样去选填停社保原因

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:24

无票收入不是无效收入。

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:25

你是一般纳税人还是小规模的开的什么业务?

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快账用户3717 追问 2023-09-12 12:29

3.公司女职工到了退休年龄,然后停缴社保,但是职工又继续做,怎么样去选填停社保原因

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快账用户3717 追问 2023-09-12 12:33

有一家企业2011年开业的,但是注册资本实缴了 1001万元到公司账户的,现在说需要减注册资本到10万元,这样子操作的情况要不要涉及到需要交什么税?账务处理需要怎么处理? 那你直接去税政服务网站里面变更注册资本就可以的,之前如果有实际出资的退回去,没有的就不用做了。 那账务分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:35

你好,停保原因你看一下有没有职工退休。

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:36

借实收资本,贷银行存款。

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快账用户3717 追问 2023-09-12 12:36

劳务费他的起征点不足4000-800*20%吗? 这个到次年汇算清缴 若年收入不超过6万(12*5000)是不是所预缴的个税可以全部申请退回

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:36

对的,是的,是这么做的。

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快账用户3717 追问 2023-09-12 12:37

2.你好,你还有其他的发票吗?最好不要有留迪,你们当地有刘迪,你税务局那边同意吧,因为有些地方有留底,要么申请退税,要么做无效收入。 没有其他发票,申请退税怎么弄 电子税务局上面要怎么操作

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:38

你好,在电子税务局里面有一个我要办税退抵税管理,在这里面找留抵退税 退税不是那么简单的,有些是需要查账,为了避免查账才不让你留底

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快账用户3717 追问 2023-09-12 12:39

服装厂成本如何下 如何结转呢 借生产成本 贷原材料应付职工薪酬、制造费用, 借库存商品 贷生产成本, 借主营业务成本 贷库存商品。 我是想问成本如何算

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齐红老师 解答 2023-09-12 12:39

直接材料加直接人工加上分摊的指导费用,指导费用可以根据原材料耗用量,或者是机器工时,或者是工人工时都行

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快账用户3717 追问 2023-09-12 13:05

您好注销公司前,账上要怎么做 你把所有的科目都需要清零,货物销售出去,固定资产处理出去,然后往来科目清理,能收回来的收回收不回来的坏账,你不支付的转营业外收入需要支付的账上支付出去。 你好,银行存款有余额,那还有哪个科目有余额,你不可能只有银行存款有余额,其他的没有余额,你借贷的不平衡。 还有好几个科目有余额 应收账款,应付账款应该也有

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齐红老师 解答 2023-09-12 13:09

应收借方吗 能收回来不

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齐红老师 解答 2023-09-12 13:10

应付贷方吗 能支付的吧

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快账用户3717 追问 2023-09-12 13:25

无电子发票,目前已改成数电票,怎么把上月开的电子发票作废掉

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齐红老师 解答 2023-09-12 13:27

红冲 功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。

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快账用户3717 追问 2023-09-12 13:27

2.无票收入不是无效收入。 你是一般纳税人还是小规模的开的什么业务? 小规模小微企业我们是主要是跟学校那边做嘛,做那个比如跟中小学生去做那个培训,就是这一块,因为我们又不是老师。老师的话都是外外面请的那些兼职老师做一次的话都两三千。

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齐红老师 解答 2023-09-12 13:29

劳务费就是成本 他们不开发票 其他地方有工资社保的吧

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