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上个月用公户给打款了,这个月才开的发票,怎么做账

2020-10-17 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 13:27

好,付款,借预付账款贷银行存款。

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快账用户1746 追问 2020-10-17 13:32

那上个月没开发票只打款怎么做分录的

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齐红老师 解答 2020-10-17 13:35

你好。这个就是上个月打款的分录。

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快账用户1746 追问 2020-10-17 13:40

那就打款回单和发票哪个月就分别钉哪个月的帐里?

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齐红老师 解答 2020-10-17 13:52

你好,发票到借原材料或管理费用等借应交税金(进项税额) 贷预付账款

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快账用户1746 追问 2020-10-17 13:55

贷预付账款?不是借预付账款待银行存款吗

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快账用户1746 追问 2020-10-17 13:55

几个步骤呀,

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齐红老师 解答 2020-10-17 13:56

你好,付款时借预付账款,现在发票收到了,又要按照发票做一份凭证,那就是贷预付新款,不然预付账款怎么平账啊

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齐红老师 解答 2020-10-17 13:57

预付账款不是新,打错字了

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相关问题讨论
好,付款,借预付账款贷银行存款。
2020-10-17
上个月付款时
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用
贷:预付账款
2023-08-06
收款的时候借,银行存款,贷,预收账款。 开发票的时候 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
2023-03-31
你好 开负数 发票处理的 
2023-12-07
你好,之前做的是无票收入的吗?
2022-11-07
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