您好,需要对方申请开具红字发票信息表给公司,然后您公司再开具5000元的销售折让的发票给对方就是了。
老师,你好!请教一下:我们公司采购一批货物,收到一张专用发票,已经抵扣,现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让,这样情况我已经抵扣了进项,该怎么处理呢?可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票,我拿来做账吗?
请问销售折让发票,折让金额5000,之前购买方已经认证抵扣了,现在怎么开负数发票?
购买方收到折扣折让的红字发票,前期已勾选认证, 没有收到销售方的退款,具体分录怎么做
请问,对方开的发票我这边认证已做账但是没有销售,这月有销售折让负数发票,怎么分录
老师,请问购买方已经入库,并且发票已抵扣,销售方开出红字发票(销售折让),购买方怎么做账?
员工工伤会计怎样处理,借应付职工薪酬——福利费 贷,银行存款?
请问,如果新购入的固定资产满足一次性计入费用,是在当季申报所得税的时候就可以直接抵扣吗?
公司是一般纳税人商场,正在装修中,之前装修费用都记入了长期待摊费用,本月有了收入,可以把长期待摊费用摊销吗?怎么摊销呢?后期还会有工程款记入
老师,我们酒店是一般纳税人,搭建了一些小规模的公司(其中有个物业公司),把保洁人员和维修人员分到了物业公司,我现在物业公司给酒店开票,具体怎么开? 需要在电子税务局的具体操作步骤,还有选的税收分类编码,每个月主要就是保洁和维修,这个月需要给开保洁费发票(因为没发生维修)
既有内销也有外销的外贸公司,可以抵扣进项税吗,如果光外销没有内销就不能抵扣进项税对吗
汇算清缴从业人员含从第三方派遣过来的人吗???(我们有服务的第三方,他们的工资我们是打到第三方,第三方给他们发的工资,合同什么的都不是跟我们签的)
老师,您好,我们公司是一般纳税人,旗下有个个体工商户的门店,在商场里面,租赁合同是一般纳税人作为第三方签的,因为当时个体没有公账,商场有时搞活动,客户会刷卡到商场里,款第二个月会返到我们一般纳税人的公账上,那我们是不是要给商场开票呢
物业给我们开的房租发票单位平方米,那我们转租出去可以按年开吗?
金蝶云专业版,原材料物料收发明细表的结存余额比明细账的余额多,怎么处理?
老师请问当初入职的时候说好工资3000,转正3500,可是过去了8个月了我还是3000的工资,现在想3天急辞,我应该如何维护自己?
我方是购买方,经销商让我放开
之前我方开进的进项,是10000,现在又开5000,还剩的咋办?
您就只需申请开具5000元的红字发票信息表给对方公司就是了。
剩的呢?最后票是由对方开是吗?我方只开红字信息
1、剩下的,仍然由您公司使用啊 2、是由对方开具红字发票给您公司 3、您公司申请开具的是“红字发票信息表”
我不大明白,开红字信息表的时候,表是之前的全部金额,和折让的对不上,那不是10000都开成负数了
是可以部分金额开具红字发票的,当然也可以全额开具红字发票的。
我是不是没有表达清楚,我是说红字信息表上出现的金额是-10000,而折让只折让5000,是不是10000那张票,全部已经冲红了
出现的怎么不是刚好-5000?
那说明您公司的开票软件不支持部分金额开具发票。开具全额的红字发票信息表,也没有关系。对方就需要开具一个10000的负数发票和一个5000的正数发票。
我方要准备什么资料备查?
不需要的,只需要申请开具红字发票信息表就是了。
销售折让,不是对方产品不合格,我方不出具 ,对方产品不合格证明
也可以双方签订一个销售折让处理的协议留存备查
这还不让直接开返利发票
还不如,真麻烦,是不是不能开返利发票?
这个是要根据具体的业务背景来开票的,如果是平销返利业务就开具平销返利的发票,如果是销售折让的话,就开具销售折让的发票。
开了负数之后下月申报收入就会减少,成本也要减少吗?之前抵扣的税额要减少吗?
您是受票方,是只冲减成本和进项税额的。
意思是我方是成本和进项税减少?收入不变?
进项税之前已经抵扣过了不转出?
您公司是采购方,取得的销售折让发票本身就是要冲减进货成本的。不影响您公司的收入。
需要做转出的,您公司申请开具红字发票信息表时就需要做进项税额转出了。