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老师,我现在的工资表核算的个税是正确的,负责申报的数据整差了,导致一个员工多扣了,一个员工少扣了,并不是因为核算的问题导致数据错误借 应付职工薪酬 431.13 贷 应交税费-个人所得税 431.13 支付税款 借 应付职工薪酬 449.13 贷 银行存款,其中怎么体现多扣的39.6元税款和少扣的21.6元

2020-10-15 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-15 10:42

同学你好 多扣的计入其他应付款,少付的计入其他应收款

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快账用户6748 追问 2020-10-15 11:35

这个我知道,对方科目写什么呢

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齐红老师 解答 2020-10-15 11:48

其他应收和其他应付款】 这样对应的

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快账用户6748 追问 2020-10-15 11:57

是这样吗

是这样吗
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快账用户6748 追问 2020-10-15 12:00

但是感觉好像不对,其他应付款的借方表示其他应收款增加

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齐红老师 解答 2020-10-15 12:12

你最后那个分录其他应付款不是冲抵了吗?那个其他应付款贷方写39.6 贷方写21.6

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快账用户6748 追问 2020-10-15 12:20

您能给我整理一下完整的会计分录吗,您这样我不知道您说的什么意思

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齐红老师 解答 2020-10-15 12:37

你直接按照你上面的分录来做就行了,最后 借应交税费 贷银行存款

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同学你好 多扣的计入其他应付款,少付的计入其他应收款
2020-10-15
您好 应该是先计提工资 然后发放工资的时候算个人所得税 扣除来 然后按照工资表的收入申报个人所得税 申报个税时又是以银行卡发放的数额申报的  这个是按照工资表应发工资申报 不是银行卡发放的金额申报  要用10000申报 不是用9900
2024-04-30
您好,是的可以这么操作 整个一圈下来,所有的科目都应该是平的
2024-05-08
同学你好,你是想用多扣的个税冲减多支付的工资5元吗
2024-01-11
您好,收到100时把 借:管理费用等 -100 贷: 应付职工薪酬 - 100 因为这个金额您在下月又计提了,上月的就要冲回
2025-03-11
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